根据审计工作计划安排,我处决定派出审计组,从2025年12月22日开始,对法制办公室、发展规划与学科建设办公室、本科生院、科学技术发展研究院、人文社会科学研究院、财务部、国有资产监督管理委员会办公室、国内合作部、国际交流部、校友事务与发展联络处、实验室与设备管理处、采购与招投标管理中心、房地产管理部、基建管理部、图书馆、信息中心、继续教育学院、附属学校、总务后勤部、资产经营投资管理有限责任公司的内部控制建设情况进行评价,评价期间为2025年1月1日至2025年12月31日。项目负责人:陈学轼。电话:68754301。